2013年度本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公共衛(wèi)生管理中心部門決算
本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公共衛(wèi)生管理中心2013年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計49.86萬元,包括:
財政撥款收入49.86萬元。
(二)支出總計49.86萬元,包括:
1.基本支出43.74萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出35.19萬元,對個人和家庭的補助支出7.69萬元,商品和服務(wù)支出0.86萬元。
2.項目支出6.12萬元,主要包括聘用人員勞務(wù)費支出。
二、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
公共預(yù)算財政撥款支出決算反映本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公共衛(wèi)生管理中心2013年整體公共預(yù)算財政撥款支出情況, 2013年度公共預(yù)算財政撥款支出49.86萬元,其中:基本支出43.74萬元,項目支出6.12萬元。
(二)具體情況
2013年度公共預(yù)算財政撥款支出49.86萬元,按支出功能分類科目分,包括社會保障和就業(yè)2.38萬元,醫(yī)療衛(wèi)生47.78萬元。
1. 社會保障和就業(yè)支出2.38萬元,包括:
事業(yè)單位離退休2.38萬元,主要是退休人員工資等支出。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生事務(wù)支出47.48萬元,包括:
(1)疾病預(yù)防控制機構(gòu)支出41.36萬元,主要是人員工資等支出。
(2)其他公共衛(wèi)生支出6.12萬元,主要是聘用人員勞務(wù)費等支出。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2013年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計49.86萬元,包括:
財政撥款收入49.86萬元。
(二)支出總計49.86萬元,包括:
1.基本支出43.74萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出35.19萬元,對個人和家庭的補助支出7.69萬元,商品和服務(wù)支出0.86萬元。
2.項目支出6.12萬元,主要包括聘用人員勞務(wù)費支出。
二、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
公共預(yù)算財政撥款支出決算反映本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公共衛(wèi)生管理中心2013年整體公共預(yù)算財政撥款支出情況, 2013年度公共預(yù)算財政撥款支出49.86萬元,其中:基本支出43.74萬元,項目支出6.12萬元。
(二)具體情況
2013年度公共預(yù)算財政撥款支出49.86萬元,按支出功能分類科目分,包括社會保障和就業(yè)2.38萬元,醫(yī)療衛(wèi)生47.78萬元。
1. 社會保障和就業(yè)支出2.38萬元,包括:
事業(yè)單位離退休2.38萬元,主要是退休人員工資等支出。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生事務(wù)支出47.48萬元,包括:
(1)疾病預(yù)防控制機構(gòu)支出41.36萬元,主要是人員工資等支出。
(2)其他公共衛(wèi)生支出6.12萬元,主要是聘用人員勞務(wù)費等支出。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2013年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。
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