歪頭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2014年度部門決算情況說明
歪頭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2014年度部門決算情況說明
一、部門職責(zé)和基本情況
1.宣傳貫徹黨和政府的醫(yī)療衛(wèi)生工作方針政策,開展健康教育,協(xié)助并組織實(shí)施初級衛(wèi)生保健計(jì)劃和開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動。
2.開展疾病預(yù)防控制,做好精神衛(wèi)生和慢性非傳染性疾病控制工作。
3.落實(shí)免疫規(guī)劃,適齡兒童能及時得到免費(fèi)接種服務(wù)。
4.開展婦幼保健工作,提高婦女兒童健康水平。
5.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查工作,承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息收集與報告。
6.提供基本醫(yī)療服務(wù),開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療護(hù)理,及時做好急診搶救轉(zhuǎn)診工作。
7.提供醫(yī)療咨詢、康復(fù)和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù),推廣使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)。
8.受縣級衛(wèi)生行政部門委托,承擔(dān)區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、傳染病防治等公共衛(wèi)生管理職能。
9.協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。
10.負(fù)責(zé)對村級衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和技術(shù)指導(dǎo)。
11.本溪市溪湖區(qū)歪頭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制人數(shù)25人,全部為事業(yè)編制。離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。在編實(shí)有公務(wù)用車0輛。
二、2014年部門決算收支情況
2014年本溪市溪湖區(qū)歪頭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算總收入93.43萬元,其中:公共財(cái)政預(yù)算撥款93.43萬元。
2013本溪市溪湖區(qū)歪頭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算總支出93.43萬元,其中:基本支出93.43萬元。按支出功能分類,其中:社會保障和就業(yè)10.75萬元;醫(yī)療衛(wèi)生82.68萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況
2014年本溪市溪湖區(qū)歪頭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費(fèi)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置0萬元。
四、2014年部門決算表格(見附件)
附件:
1.2014年收支決算總表
2.2014年支出決算表
3.2014年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
4.2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
五、名詞解釋
1.財(cái)政撥款:是指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.社會保障和就業(yè)(類)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。如衛(wèi)生院保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展醫(yī)療衛(wèi)生管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
4.基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
文件下載:2014年本溪市溪湖區(qū)歪頭山衛(wèi)生院部門“三公”經(jīng)費(fèi)據(jù)算財(cái)政撥款支出情況表.XLS
一、部門職責(zé)和基本情況
1.宣傳貫徹黨和政府的醫(yī)療衛(wèi)生工作方針政策,開展健康教育,協(xié)助并組織實(shí)施初級衛(wèi)生保健計(jì)劃和開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動。
2.開展疾病預(yù)防控制,做好精神衛(wèi)生和慢性非傳染性疾病控制工作。
3.落實(shí)免疫規(guī)劃,適齡兒童能及時得到免費(fèi)接種服務(wù)。
4.開展婦幼保健工作,提高婦女兒童健康水平。
5.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查工作,承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息收集與報告。
6.提供基本醫(yī)療服務(wù),開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療護(hù)理,及時做好急診搶救轉(zhuǎn)診工作。
7.提供醫(yī)療咨詢、康復(fù)和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù),推廣使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)。
8.受縣級衛(wèi)生行政部門委托,承擔(dān)區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、傳染病防治等公共衛(wèi)生管理職能。
9.協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。
10.負(fù)責(zé)對村級衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和技術(shù)指導(dǎo)。
11.本溪市溪湖區(qū)歪頭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制人數(shù)25人,全部為事業(yè)編制。離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。在編實(shí)有公務(wù)用車0輛。
二、2014年部門決算收支情況
2014年本溪市溪湖區(qū)歪頭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算總收入93.43萬元,其中:公共財(cái)政預(yù)算撥款93.43萬元。
2013本溪市溪湖區(qū)歪頭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算總支出93.43萬元,其中:基本支出93.43萬元。按支出功能分類,其中:社會保障和就業(yè)10.75萬元;醫(yī)療衛(wèi)生82.68萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況
2014年本溪市溪湖區(qū)歪頭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費(fèi)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置0萬元。
四、2014年部門決算表格(見附件)
附件:
1.2014年收支決算總表
2.2014年支出決算表
3.2014年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
4.2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
五、名詞解釋
1.財(cái)政撥款:是指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.社會保障和就業(yè)(類)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。如衛(wèi)生院保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展醫(yī)療衛(wèi)生管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
4.基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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